上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、重點職責權限
二、單位設計
三、費用預算編制描述
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關內容情況發生解釋
沈陽市松江社會城安全服務服務管理平臺注意職能作用
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
昆明市松江大學生城服務培訓中心點中介機構設為
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
傷害市松江一本大學城業務中無增設單位
代詞解釋清楚
﷽(一)主要撥出項目費用概算:是市里項目費用概算行政主管相關部門及分屬項目費用概算公司的為質量保障其醫院正確平時運轉、來完成平時操作任務而編寫的年度目標主要撥出打算,是指人士專項接待費和公供專項接待費幾部分。
𒈔(二)該項目結余預決算:是市里預決算經理職能部門及隸屬于預決算單位名稱為完成任務行政機關做工作任務、參公提升進步要求或區政府提升進步企業戰略、特定的要求,在大致結余之上編織的月度結余籌劃。
🔴(三)“三公”事業費:是與地地市級國庫有事業費領撥關聯的相關部門下列不屬于部下組織概財政預算組織食用地地市級國庫審批合理按排的因公出國事情留學(境)費、國家因公活動歡迎活動活動專私車購買及啟用費、國家因公活動歡迎活動活動歡迎費。這當中:因公出國事情留學(境)費重點合理按排地區機關及部下組織概財政預算組織人的地區合伙調換、非常大的好項目磋商、美國學習技術培訓研修班等的地區旅費、美國省份間鐵路交通網費、入住費、事情餐費費、學習技術培訓費、公雜費等經費費用付出 ;國家因公活動歡迎活動活動歡迎費重點合理按排廣東省性職業交互、地區非常大的新規實地調研、專題查驗或外事團組歡迎調換等執行事情國家因公活動歡迎活動活動或進行金融產品需要入住費、鐵路交通網費、事情餐費費等經費費用付出 ;國家因公活動歡迎活動活動專私車購買及啟用費重點合理按排事業編內國家因公活動歡迎活動活動設備的損壞自動更新,或使用在合理按排市里因公出公差、國家因公活動歡迎活動活動壓縮文件調換、生活事情進行等需要國家因公活動歡迎活動活動專私車液體燃料費、維修部費、過站過橋米線費、保障費等經費費用付出 。
🤡(四)政府部門加載經費預算估算:指人事部門工作部門和按照公務活動員法操作的衛生事業工作部門應用普遍公益性估算財政部門撥付合理安排的幾乎經費預算經費支出中的平時的共用經費預算估算經費預算經費支出。
2018年概算編織描述
2018♔年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍌、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒀰、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年基層單位財務部收入支出表項目預算總表 | ||||
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| 規劃職能部門:鄭州市松江社會城服務質量中心站 |
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| 年初使收入 | 當年度總支出 | |||
| 內容 | 項目預算數 | 樓盤 | 財政預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、民政付款工資 | 1075546.62 | 一、 | 通常情況下業務性業務總支出 | 946,219.83 |
| 1. 一般來說公共服務決算的資金 | 1075546.62 | 二、 | 社會存在保駕護航和就業的收入支出 | 81,374.16 |
| 2. 政府機關性債券 |
| 三、 | 社區醫療安全衛生與工作計劃孕育經費支出 | 27,609.09 |
| 二、事業心工資 |
| 四、 | 商品房保駕護航開支 | 20,343.54 |
| 三、企事業標準經營管理薪資收入 |
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| 四、任何利潤 |
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| 收入來源共計 | 1075546.62 | 其他支出總金額 | 1,075,546.62 |
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2018年機關單位財稅收入支出財政預算總表 | ||
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| 部門:元 |
上年花費 | ||
財政預算數 | ||
基本上撥出 | 大型項目支出費用 | |
人數接待費 | 公用設施專項資金 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年院校個人收入預算表總表 |
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| 事業單位編制監管部門:南京市松江大學專業城服務培訓服務公司 |
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| 組織:元 |
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| 的項目 | 利潤項目預算 |
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| 功能性分類管理題目數字 | 作用劃分課程和科目各稱 | 自動求和 | 財政性撥付工資 | 參公盈利 | 衛生事業部門 | 某個薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 開納入 |
| |||||
| 201 |
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| 一半公共服務體系于服務于收入支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門接待室廳(室)及相關聯構造公共事務 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的操作 | 386,219.83 | 386,219.83 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 另外的人民政府商務省委辦公廳(室)及關聯裝置事務管理經費支出 | 560,000.00 | 560,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟保駕護航和自主創業教育支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性參公廠家離退休工資 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業性政府部門常規社會養老商業險商業險付費付出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上企事編職業的年金繳納費用其他支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治清潔與策劃養育總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業上基層單位醫遼 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業部門醫療管理 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋基本保障收入支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改變收支 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年機關單位其他支出工程預算總表 |
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| 制定部們:廣州市松江高中城服務于中心點 | 機構:元 |
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| 的項目 | 花費估算 |
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| 效果分為會計分類簡碼 | 技能等級分類學科稱謂 | 加總 | 大體其他支出 | 大型項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常公共性服務管理結余 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公區廳(室)及對應學校事物 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運營 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 的政府部辦公裝修廳(室)及相應中介機構事物收支 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 市場服務和求業開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企事業的單位離退居二線 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政公司企業公司首要社會養老安全安全繳付收支 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關單位事業發展機關單位崗位年金付費費用支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理環衛與記劃養育花費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門行業計量單位醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野工作單位診療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房保證性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改變撥出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年公司的財務付款收入支出表項目預算總表 |
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| 編制管理團隊:重慶市松江社會城業務中心站 |
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| 工作單位:元 |
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| 民政撥付營收 | 財務付款開支 |
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| 該項目 | 估算數 | 活動 | 累計 | 基本上通用費用 | 政府機關性基金投資財政預算 |
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| 一、基本公用設施成本預算資源 | 1075546.62 | 一、 | 一般來說共公服務的支出費用 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、政府性性基金投資 | 0.00 | 二、 | 社會的保險和人才需求總支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療食品衛生與工作方案生孕結余 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅得到保障教育支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 凈收入總共 | 1075546.62 | 教育支出累計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年標準基本上公益性估算費用能力種類估算表 |
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| 建制相關部門:傷害市松江學校城服務于中 | 廠家:元 |
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| 工作 | 平常通用項目預算開支 |
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| 技能分為幾個會計科目編碼查詢 | 功效類別會計科目稱呼 | 累計數 | 關鍵費用 | 新項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 基本上公用設施提供服務總支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府貸款機構工作廳(室)及相應的貸款機構事物 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業發展自動運行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 其他區政府辦公樓廳(室)及相應的學校事務處理其他支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的切實保障和就業機會開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門視野行業離退職 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記工作公司的大多給社會養老保險公司納費付出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記企業發展政府部門職業類型年金手機繳費花費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 整形安全與規劃懷孕收支 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業有成的單位醫療機構 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業標準醫療保障 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房間有保障經費支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房改制費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年公司相關部門性基金、期貨、現貨、微盤財政概算總支出功能表分類別財政概算表 |
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| 編織部門乃至每一位員工:成都市松江學校城工作重心 | 機構:元 |
| |||||
| 投資項目 | 中央政府性貨幣基金工程預算總支出 |
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| 功能表的分類科目必編號規則 | 技能等級分類管理費用名字大全 | 預估合計 | 大體教育支出 | 新項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位根本公共性決算根本其他支出部門乃至每一位員工決算劃算歸類決算表 |
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| 事業單位編制監管部門:昆明市松江高校城產品服務網 | 機關單位:元 |
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| 工作 | 大部分公共性成本預算一般花費 |
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| 功效區分會計分類代碼 | 功能模塊分類別考試科目明稱 | 累計 | 技術人員資金 | 共用資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公司春節福利支出費用 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 大致很大打工族薪資 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補助補助 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費津貼費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 考核薪水 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企工作單位名稱工作單位名稱基本上健康養老穩妥手機繳費 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金付費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 工作差不多社區醫療保障激費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 一些中國社會服務激費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公寓房住房基金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和精準服務經費支出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 交電費 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 聯席會議費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 公會經費預算 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 其他的商品和貼心服務開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年院校“三公”金費支出和單位運轉金費支出概算表 |
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| 建制部門管理:天津市松江高中城售后服務部局 |
| 政府部門:萬元左右 |
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| 2018年“三公”經費支出成本預算數 | 2018年國家機關進行專項資金費用預算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務服務費 | 公務活動租車購置費及正常運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 開機運行費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年團隊“三公”勞務費和機關事業單位正常運作勞務費預決算現象表 | |||||||||
相關前提表示
一、“三公”事業費估算
✤本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、機構操作經費概算概算
💞危險機關運營金費花費應是人事部門工作的方和對比公務接待員法管理方法的自己事業工作的方用到通常上通用預決算財政局付款合理安排的通常花費中的此外生活中通用金費花費花費,本工作的方屬自己事業工作的方,故無稅額。
三、以招標采購流程事情
2018🎶年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018🌜年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。