上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、通常管理職能
二、設備設為
三、估算建制證明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、重要性前提代表
滬市松江區企業合作交流活動功能主
ꦫ成都市松江區相互企業合作交流信息電服務的平臺是松江區國民區政府相互企業合作交流信息電辦部下事業發展公司的,其最主要的職能部門:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🅘(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
傷害市松江區配合交流活動提供服務公司培訓機構制定
♏鄭州市松江區協議討論會精準提供服務辦公室的機關單位費用僅其中包括鄭州市松江區協議討論會精準提供服務辦公室的本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 公司的公司名稱 | 微信備注 |
1 | 南京市松江區配合洽談服務的主 |
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名稱釋義
🐼(一)通常結余項目預決算表:是地市級項目預決算表主管道部門管理及分屬項目預決算表院校為得到保障其設備健康持續運行、提交日常化本職工作目標而編制管理的年末通常結余計劃方案,有工作人員經費預算支出和共用經費預算支出兩臺分。
🥃(二)品牌費用開支 決算:是地市級決算領導部門管理及歸屬決算企業單位為成功完成行政管理工做工作階段目標任務、事業開發工作階段目標或區政府開發戰略決策、既定工作階段目標,在根本費用開支 后建制的年末費用開支 計劃表。
🏅(三)“三公”專門專門資金:是與地市里財政局廳有專門專門資金領撥的關聯的部門及屬下成本預決算公司的運動地市里財政局廳審批具體計劃的因公回國上班(境)費、因公迎送活動車倆租賃新購及運動費、因公迎送活動迎送費。這之中:因公回國上班(境)費大部分具體計劃危險機關及屬下成本預決算公司的成員的香港國際英文互動溝通交流與合作共贏互動溝通交流、重點項目接洽、在外訓練研訓等的香港國際英文旅費、加拿大地區間流量費、房費費、餐費費、訓練費、公雜費等教育費用;因公迎送活動迎送費大部分具體計劃全國各地性專注辦公會議、歐洲國家重點新規視察調研、專門檢測并且 外事團組迎送互動溝通交流等施行因公迎送活動或落實上班營養房費費、流量費、餐費費等教育費用;因公迎送活動車倆租賃新購及運動費大部分具體計劃編制程序內因公迎送活動車倆的拆卸最新,并且 代替具體計劃市中心因公乘車、因公迎送活動文件名稱交互、基本上班落實等營養因公迎送活動車倆租賃燃料油費、返修費、在街上過路的過橋米線費、保險服務費等教育費用。
🍨(四)企創業基層部門用到接待費成本預算:指行政訴訟基層部門和依據公務活動員法管理系統的創業基層部門用到應該公眾成本預算財務捐款合理安排的一般撥出中的守則公共接待費成本預算撥出。
2018年決算編制程序講解
2018𒉰年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ﷺ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年行業錢財出入概預算總表 | ||||
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| 事業單位編制相關部門:沈陽市松江區協作學習交流提供服務重心 |
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| 上年利潤 | 年初其他支出 | |||
| 業務 | 項目預算數 | 好項目 | 費用預算數 | |
| 累計 | ||||
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| 一、不需要審批使收入 | 743,771.94 | 一、 | 應該公眾服務培訓付出 | 555,120.42 |
| 1. 一般的共公決算經濟 | 743,771.94 | 二、 | 社會存在保險和就業前景收入支出 | 118,702.08 |
| 2. 地方政府性基金投資 |
| 三、 | 醫療服務衛生監督與工作方案懷孕費用 | 40,273.92 |
| 二、企業利潤 |
| 四、 | 個人住房基本保障收入支出 | 29,675.52 |
| 三、人事組織操作使收入 |
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| 四、另一創收 |
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| 盈利總結 | 743,771.94 | 收支總額 | 743,771.94 |
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2018年企業財富出入成本預算總表 | ||||
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| 的單位:元 | ||
上年收支 | ||||
財政預算數 | ||||
大體付出 | 項目流程開支 | |||
成員預備費 | 公共事業費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年政府部門營收項目預算總表 |
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| 編制管理部分:東莞市松江區協議溝通交流售后服務管理平臺點 |
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| 組織:元 |
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| 項目 | 薪水費用 |
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| 功能表歸類考試科目商品編碼 | 基本功能進行分類課目種類 | 累計數 | 財政性付款薪水 | 事業單位個人收入 | 事業上基層單位 | 某個工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業薪水 |
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| 201 |
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| 普遍共同功能支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公場所廳(室)及相應醫療機構事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活質量保障和大學生就業費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業企業單位企業單位離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關工作工作單位常規社保養老金保險金繳付開支 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記自己事業計量單位網絡職業年金手機繳費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務干凈與工作計劃生孩收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業性院校社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業方醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房保證總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準付出費用總表 |
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| 預算編制部們:昆明市松江區戰略合作交流學習安全服務服務網 | 公司的:元 |
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| 新項目 | 結余概預算 |
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| 能力幾大類科目必識別碼 | 職能進行分類科目表明稱 | 總計 | 基礎收入支出 | 大型項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般通用工作費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及部門企業政策研究室(室)及涉及貸款機構事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活保險和大學生就業結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門人事機關單位離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業發展組織企業發展組織常見頤養天年保障繳納費用經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政的單位企業發展的單位就業年金付款費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環衛與方案二孩費用支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟人事工作單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業公司的社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房服務支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱民政審批結余費用總表 |
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| 事業單位編制單位部門:成都市松江區合作關系聯絡安全服務中 |
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| 基層單位:元 |
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| 財務付款收益 | 財政預算捐款費用 |
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| 投資項目 | 概預算數 | 投資項目 | 預估合計 | 似的公共信息預算表 | 政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算 |
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| 一、普通公共信息預決算流動資金 | 743,771.94 | 一、 | 一樣 社會化服務的服務的總支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、中央政府性債卷 |
| 二、 | 社會發展切實保障和找工作支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫用食品衛生與工作方案二孩支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房間保駕護航教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 營收總金額 | 743,771.94 | 其他支出總金額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位常見公眾工程費用預算其他支出的功能劃分類別工程費用預算表 |
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| 核編部們:深圳市松江區合作方式聯席會貼心服務心中 | 組織:元 |
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| 大型項目 | 尋常公眾預決算結余 |
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| 功能性幾大類幾個會計科目打碼 | 功能鍵定義專業科目稱謂 | 累計 | 關鍵結余 | 內容教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公眾精準服務收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公區廳(室)及涉及到設備公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 發展基本保障和擇業費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業發展的單位離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業有成組織事業有成組織差不多社會養老商業保險繳付總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政院校教育事業院校的職業年金繳納教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療衛生防疫與設計生孩子開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業發展企公務員醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業院校院校醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房擔保費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房行政體制改革撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年行業縣政府性新基金決算表收入支出用途區分決算表表 |
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| 核編相關部門:南京市松江區合作的聊天安全服務學校 | 的單位:元 |
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| 工作 | 相關部門性私募基金費用預算其他支出 |
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| 功能表幾大類專業科目項目編碼 | 模塊分類整理學科命名 | 總金額 | 一般費用支出 | 樓盤收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位通常共同預決算根本費用部門乃至每一位員工預決算經濟發展分級預決算表 |
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| 建制機構:西安市市松江區公司合作互動交流服務保障中心的 | 的單位:元 |
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| 大型項目 | 尋常公眾項目預算總體收支 |
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| 功能表歸類課程和科目編號 | 效果劃分專業科目命名 | 預估合計 | 者預備費 | 公用設施資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪資獎勵付出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 大致工薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考核很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 市直機關事業上的基層單位基本性健康社會養老保險金交款 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 行業年金交款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 專職根本醫疔穩妥付款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 另外社會存在保障機制繳納費用 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品銷售和售后服務開支 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 接待室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 研討會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 教學費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 好處費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年部門“三公”勞務費和行政單位作業勞務費預決算表 |
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| 事業編行政部門:鄭州市松江區合作的交流活動功能機構 |
| 方:萬多 |
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| 2018年“三公”經費支出工程預算數 | 2018年企事業單位電腦運行資金預算表數 |
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| 累計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 公務接待小二租車置辦及行駛費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 運作費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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有關的事情原因分析
一、“三公”事業費估算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,主要是是由于本辦從嚴來執行中央軍事八項法律規定精神什么,嚴查迎送標淮。
ꦉ(一)因南京市松江區合作協議討論提供服務平臺因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦負責任事業編,并相同對外公布監督,本部門不要的另外重新對外公布監督。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,核心是畢竟本辦嚴格規范繼續執行中心地方八項法律規定精神是什么,嚴格控制到訪標準化。
✅核心配備:使用上司領軍來松視察調研,全國縣區市黨政是團及各合理位置、好兄弟縣市來松參觀考察或國家公務到訪客人行動的到訪客人成本及使用國家公務到訪客人到訪客人自駕租車成本等。
二、市直機關啟用勞務費費用
🐬部門運營自己事業費指是行政性方和基準公務活動員法的管理的自己事業方便用正常通用費用財務捐款準備的大多付出中的日常任務公供自己事業費付出。本方屬自己事業方,故無標準。
三、當地政府回收情況下
2018ꦉ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年本機構
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。