廣州市市松江區石湖蕩鎮區域衛生防疫服務于中心站
2019季度部門管理竣工決算
目 錄
最一些 沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會環衛產品主簡況
一、主要是職責權限
二、組織 設定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資付出結算的時候總表
二、利潤預算表
三、費用結算的時候表
四、財政部門審批凈收入撥出預算總表
五、一樣公開工程預算民政審批花費竣工決算表
六、一半公共信息概預算不需要撥付大多結余部門預算表
七、一半公開預預算財政資金審批“三公”接待費及機構運動接待費教育支出預算表
八、市政府性資金預算表財政部門捐款收支部門預算表
九、債務欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4個部分 代詞表達
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的行政職能
🧜 以街道社區售后的服務中心售后的服務站環衛環衛售后的服務于基地點作為主料體,全科醫護人員為骨干的,合適便用街道社區售后的服務中心售后的服務站環衛資源的和適于技木,以人安全安全健康為基地點,家長為方,街道社區售后的服務中心售后的服務站環衛為依據,標準為導識,以女性、學生、60歲人、慢性病住院病人、殘疾人創業人為主點,以處理街道社區售后的服務中心售后的服務站環衛的最大部分環衛毛病,達到大體環衛售后的服務于標準為需求,融防、整形、養身、康復站、安全安全健康幼兒教育為分離式,可以有效、條件、簡單、融合、反復的下基層環衛售后的服務于。由經理主管崗位表明三定預案等重要性要求有關最大部分管理職能填表。
二、設備布置
ඣ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019本年工資經費支出竣工決算總表
基層單位:萬元左右
薪資 |
開支 |
||
好項目 |
部門預算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、民政撥付創收 |
3910.57 |
一、正常公共貼心服務貼心服務開支 |
|
表中:政府性性私募基金概預算財政性審批 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、上一級補貼費創收 |
|
三、國防安全總支出 |
|
三、企事業薪資 |
2569.91 |
四、公用設施安會撥出 |
|
四、經營者盈利 |
|
五、培訓其他支出 |
|
五、附屬醫院公司上交國家薪水 |
|
六、地理學技藝性支出 |
|
六、同一效益 |
|
七、人文精神田徑運動與傳煤總支出 |
|
|
|
八、發展切實保障和擇業撥出 |
446.07 |
|
|
九、食品衛生穩定收支 |
5894.42 |
|
|
十、節約能源綠色環保費用 |
|
|
|
五一、城鄉建設街道辦性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
十五、公共交通物流運輸總支出 |
|
|
|
十四、物資勘查信息查詢等性支出 |
|
|
|
十四、商業樓服務保障業等經費支出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融收支 |
|
|
|
二十七、捐助相關區縣經費支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋能氣象預報等花費 |
|
|
|
19、房屋保駕護航付出 |
124.96 |
|
|
四十、調味品物質保障支出費用 |
|
|
|
二五一、其他的性支出 |
|
年初工資收入自動求和 |
6480.48 |
本年度費用總計 |
6465.45 |
用企業發展母基金化解開支差額 |
|
余額計算 |
15.03 |
今年初結轉和節余 |
|
年尾結轉和節余 |
|
總金額 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019年末個人收入竣工決算表
企事業單位:余萬元
建設項目 |
上年純收入加總 |
財政部門審批薪資收入 |
上家政府補貼薪水 |
事業薪資收入 |
管理個人收入 |
附屬醫院計量單位上交國家盈利 |
其他的純收入 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障和就業形勢總支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業院校離辭職 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性機構離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上企業大多養老金行業保險行業繳付開支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上公司的事業上公司的專業年金激費費用 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生的健康撥出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療學校安全學校 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道社區環衛企業 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共公干凈衛生服務培訓 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業部門醫用 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫院 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019每年經費支出竣工決算表
工作單位:百萬元
好項目 |
本年度經費支出自動求和 |
核心總支出 |
工程費用 |
上交上一級費用 |
運作支出費用 |
對加盟部門補貼費撥出 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活安全保障和就業前景開支 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業部門離提前退休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機構事業機構機構關鍵給社會養老保險服務繳納支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展的單位職業選擇年金繳納收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保正常撥出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層衛生事業監督衛生監督設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市居委干凈平臺 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生管理產品 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事部門治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業醫療管理 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年終財政部門捐款工資支出費用竣工決算總表
行業:萬多
薪水 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
預算數 |
產品 |
自動求和 |
尋常公共服務概預算國庫補貼款 |
人民政府性債卷概預算國庫捐款 |
一、似的公眾工程預算財政資金付款 |
3910.57 |
一、通常公共性業務收支 |
|
|
|
二、區政府性股權基金成本預算不需要捐款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公開健康經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓收支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術性支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化教育休育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和就業形勢經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、環境衛生安全健康收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節省環保標準撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道辦事處收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行運輸業運輸業收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、商業服務項目服務項目業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助相關東南部花費 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源深海形象等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間保駕護航收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、糧油食品工程材料產出撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個收入支出 |
|
|
|
年初使收入總金額 |
3910.57 |
當年度撥出總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
本年財政資金審批結轉和余額 |
|
年尾財政支出審批結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
尋常共同工程預算財務審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性私募基金預決算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3910.57 |
總共 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019當年度一半服務性概算財政部門審批性支出部門預算表
機構:萬美元
的項目 |
總金額 |
核心費用支出 |
工程項目其他支出 |
|||
技能分類整理 會計科目編寫代碼 |
課目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保證和找工作支出費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業企業離退休年齡 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
工作標準離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性公司關鍵養老生活人壽保險繳納費用開支 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生學身體付出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
群眾醫療器械衛生情況公司 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市政居委衛生防疫構造 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
根本公眾衛生間的服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
政府部門工作組織醫療設備 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫療機構 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
自建房保障機制費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
累計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年終尋常公共服務估算民政付款常見經費支出竣工決算表
方:萬的大寫
項目流程 |
預估合計 |
人士資金投入 |
共公勞務費 |
||
社會經濟劃分類別 課程項目編碼 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利待遇費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基本上的薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
政府機關企業機構總體社會養老商業保險商業保險金 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工差不多醫院人壽保險激費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補助金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社交服務手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關月工資社會福利支出費用 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
商品種類和安全服務花費 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業工費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務專用車啟用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通銀行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的餐品和服務于教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家長的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林牧生產加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個體和人的補助款費用 |
|
|
|
310 |
|
投資者性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設施設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及app租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路輔助工具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形金融資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性結余 |
|
|
|
自動求和 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年中通常公用設施概預算財政部門捐款“三公”專項事業費及國家機關作業專項事業費撥出竣工決算表
企業單位:千元
尋常公用成本預算財政廳撥付“三公”勞務費 |
危險機關開機運行 金費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛使用購進及電腦運行費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 購買費 |
國家公務私家車 行駛費 |
||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年末相關部門性新基金工程預算民政捐款收支部門預算表
公司:千元
投資項目 |
累計 |
常規收支 |
創業項目總支出 |
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的功能分為 會計科目項目編碼 |
學科名字大全 |
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加總 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度房產資產負債的情況報告 |
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額度部門:來萬 |
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數 |
商業價值 |
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年末數 |
年尾數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、股本合計數 |
—— |
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1752.93 |
1883.12 |
(一)流通資金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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😼 常見因公車輛 |
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﷽ 執法監督交警執法小二租車 |
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🌃 獨特的專業科技科技專車 |
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🎀 相關使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🍰 4.別的固定住財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🐻 減:加權平均攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)經常性投入 |
—— |
—— |
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(四)新建建設工程 |
—— |
—— |
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(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
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9.46 |
♛ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些資金 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關成都市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫保障中間2019本年度工資撥出預算總的情況報告介紹
佛山市松江區石湖蕩鎮街道衛生間提供服務基地2019ꦇ年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、至于重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會環衛業務重心2019本年度收錄預算現象解釋
年初🥂收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、至于天津市松江區石湖蕩鎮居委會清潔工作心中2019月度開支竣工決算時候反映
年初🍬支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、光于蘇州市松江區石湖蕩鎮社群環保服務的學校2019本年財政性撥付年收入經費支出環境承載力環境說
滬市松江區石湖蕩鎮特別食品衛生服務質量管理中心2019🃏年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、光于杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站健康產品機構2019全年平常服務性預預算財政局撥付收支預算現象證明
(一)一般的公用概算財政撥出審批撥出竣工決算總體目標情況下
滬市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理的服務公司2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)基本上公共服務預算財政局審批收入支出預算結構的的情況
北京市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務保障核心2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)似的服務性成本預算財務補貼款總支出部門預算準確情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮特別健康的服務管理中心2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ꩵ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3♑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🥂、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5💫、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對昆明市松江區石湖蕩鎮街道社區環保提供服務重點2019半年度正常共公預結算的時候財務撥付一般付出結算的時候具體情況反映
滬市松江區石湖蕩鎮居委環保售后服務重心2019⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1♛、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♔、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🌸七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政審批收入支出結算的時候總體經濟情況講解。
成都市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學保障基地2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”勞務費財政局審批經費支出預算實際環境這說明。
2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🉐公務接待用車的進行系統維護開支0萬元左右。包括用在車子保費、汽油及返修。2019年,天津市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生貼心服務機構所在區域各概算機構開銷不需要審批的公務活動買車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹南京市松江區石湖蕩鎮街道辦安全貼心服務核心2019年終區政府性基金投資工程預算財政性審批性支出部門預算狀況代表
ꦕ成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔衛生安全服務部站2019本年無現政府性股權基金預算表財政性捐款經費支出。
九、國有控股投資基金生產預算表財政局審批現象表明
ꦐ武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務管理中心的衛生情況服務管理中心的2019第四季度無國家資本公司操作財政資金預算財政資金補貼款付出。
十、其他根本重大事項的環境說明書
(一)市直機關工作專項資金收支情況下
重慶市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學服務性中2019年終無機物關運動專項資金教育支出。
(二)相關部門采購合同其他支出實際情況
天津市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況服務質量中心局2019💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)小車、建筑比較特殊需要的情況
🧜截止日期2019年12月31日,武漢市松江區石湖蕩鎮社群衛生學服務性公司動用的通常公務活動接待公務活動車中,由區政府部門事務性菅理局一致的實體質量保障的通常公務活動接待公務活動車為0輛。
(四)概預算績效考核維護現象
𓆏上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🅰,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦗ一、民政廳補貼款盈利:指組織年初度從本級民政廳部門乃至每一位員工得到的民政廳補貼款,例如一樣 公共服務工程費用預算民政廳補貼款和鎮政府性基金投資工程費用預算民政廳補貼款。
🎉二、事業上的部門薪資收錄:指事業上的部門部門深入推進職業的業務運動形式簡述配套運動形式確認的薪資收錄。重點是:醫藥薪資收錄、進口藥品薪資收錄、別薪資收錄等。
三、操作純薪水:指參公公司在專注業務員項目極其手游輔助項目囿于推進非自由統計操作項目獲取的純薪水。
四、相關創收:指單位名稱達成的除“財政資金補貼款創收”、“行業創收”、“生產創收”等外的創收。
五、今年初結轉和節余:是以當年度無權進行、結轉到年初按相關的英文相關規定立即食用的錢。
💙六、半全每年結轉和余額:指本全每半年度或從前全每年預決算科學安排、因客觀事實的條件形成不同始終無法 按原策劃實現,需延時到后全每年按光于要求依然便用的現金。
七、大體開支:指部門為服務保障機購常規作業、提交基本作業作業而造成的數據來開支。
ཧ八、建設項目其他其他經費支出:指計量單位為完全獨特的行政性崗位工作或企業進步階段目標,在首要其他其他經費支出本身發生的基本其他其他經費支出。
✱九、自主營運性收入支出:指事業上的工作單位在專業的工作及配套工作之中開展調研非孤立計算成本自主營運工作產生的性收入支出。
♐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一月、工商登記開機運行專項事業費:指國庫方和符合因公員法的管理的教育事業方運行通常公用設施設施概預算國庫撥付讓的首要其他教育支出中的規章制度公用設施專項事業費其他教育支出。